Imposte nel tuo paese

Per i clienti Google Cloud, l'account di fatturazione Cloud potrebbe essere soggetto a imposte, come l'imposta su beni e servizi (GST), l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre imposte, a seconda della località. Utilizza questa pagina per scoprire quali contenuti sono applicabili ai tuoi paese.

Se il tuo paese richiede queste imposte, segui questi passaggi per aggiungere i dati fiscali al profilo pagamenti Google associato alla tua fatturazione Cloud :

  1. Accedi al tuo account pagamenti Google.
  2. Fai clic su Impostazioni in alto a destra nella pagina.
  3. Fai clic sull'icona di modifica () accanto ai dati fiscali del tuo paese e inserisci tutte le informazioni richieste.
  4. Fai clic su Salva.

Se hai un profilo pagamenti Google esistente e non puoi modificarne le imposte informazioni, contatta Cloud Billing assistenza per ulteriore assistenza.

Australia

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Australia è soggetto a un'imposta GST del 10%.

Bahrein

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Bahrein è soggetto all'IVA del 10%.

Bangladesh

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Bangladesh è soggetto all'IVA del 15%.

Brasile

Con l'applicazione dei contratti a livello locale, l'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Brasile è soggetta all'IVA del 14%.

Camerun

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Camerun è soggetto all'IVA al 19,25%.

Canada

Le aliquote fiscali a tuo carico vengono stabilite in base alla provincia dell'indirizzo di fatturazione. A meno che tu non dichiari uno status diverso, ad esempio un'esenzione fiscale in virtù di uno status di rivendita, di ente pubblico provinciale o di Prime nazioni, vengono applicate le norme fiscali predefinite vigenti.

Le tariffe sono stabilite dalle autorità fiscali e possono variare a loro discrezione. Per le aliquote fiscali vigenti, rivolgiti alle autorità fiscali locali.

Per ulteriore assistenza fiscale, consulta la Guida del Centro pagamenti Google.

Ceuta

Utilizzo di Google Cloud da parte di account self-service clienti di Ceuta è soggetto alle IVA 0,5%.

Cile

L'utilizzo di Google Cloud da parte di clienti in Cile che sono persone giuridiche estere è soggetto all'IVA al 19%.

Croazia

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Croazia è soggetto all'IVA del 24%.

Egitto

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Egitto è soggetto all'IVA del 14%. Se utilizzi i servizi di consulenza Google Cloud, il costo di questi servizi è soggetto all'IVA del 10%.

Estonia

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Estonia è soggetto all'IVA del 22%.

Paesi dell'Unione Europea (UE), esclusa l'Irlanda

L'account tipo nel tuo account di fatturazione Cloud imposta lo status fiscale. Hai impostato l'account al momento della creazione dell'account di fatturazione Cloud. Durante la configurazione dell'account di fatturazione nella regione UE, il tipo di account predefinito è Azienda. Se applicabile al tuo stato fiscale, puoi impostare il tipo di account su Imprenditore individuale.

Il tipo di account non può essere modificato dopo la creazione dell'account Cloud Billing.

Per i clienti in Irlanda, consulta la documentazione.

Account aziendali

Gli addebiti IVA non vengono aggiunti al tuo account. È tua responsabilità determinare le imposte dovute all'aliquota vigente nel paese in cui ti trovi.

Account di titolari di imprese individuali

L'IVA viene addebitata all'aliquota locale applicabile del tuo paese.

Paesi non dell'Unione Europea (UE), EMEA (esclusi Sudafrica e Russia)

Account aziendali

Non addebiteremo l'IVA al tuo account. È tua responsabilità determinare le imposte dovute all'aliquota locale vigente nel paese in cui ti trovi.

Account individuali

Se il tuo paese ha regole che richiedono la registrazione e l'addebito di persone giuridiche estere l'IVA verrà addebitata sul tuo account all'aliquota vigente nel tuo paese.

Georgia

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Georgia è soggetto all'IVA del 18%.

Ghana

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Ghana è soggetto all'IVA del 15% più prelievi aggiuntivi, per un'aliquota effettiva del 21,9%.

India

Paesi in cui i servizi Google Cloud vengono venduti da Google India Private Limited a per i clienti con indirizzo di fatturazione in India, Google Cloud sono soggetti all'imposta GST indiana del 18%.

Paesi in cui i servizi Google Cloud vengono venduti da Google Asia Pacific Pte. Ltd. a ai clienti con indirizzo di fatturazione in India, i servizi Google Cloud soggetto all'imposta GST indiana del 18% se questi clienti non forniscono il proprio ID fiscale (GSTIN). Se i clienti in India forniscono il GSTIN a Google Asia Pacific Pte. Ltd., non viene applicata alcuna GST indiana.

Scopri di più sull'imposta trattenuta alla fonte (TDS) in India.

Indonesia

A partire dal 26 marzo 2020, le fatture per alcuni prodotti Google Cloud saranno emesse da PT Google Cloud Indonesia in qualità di rivenditore dei servizi.

A partire dal 1° aprile 2022, tutte le vendite di PT Google Cloud Indonesia ai clienti con un L'indirizzo della sede legale in Indonesia è soggetto a un'IVA dell'11%.

I clienti con stato di esattore dell'IVA sono tenuti a fornire una notifica di Registrazione (Surat Keterangan Terdaftar, o SKT) rilasciata dal Ministero della Finanza della Repubblica di Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Carica le copie dei documenti nelle Impostazioni del tuo profilo pagamenti Google, in Aggiungi un file. Scopri di più sullo stato di esattore dell'IVA.

Scopri di più sulle ritenute fiscali di Google Cloud in Indonesia (PT) (TAE).

Irlanda

Tutti gli account Google Cloud in Irlanda sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) in l'aliquota standard per l'Irlanda. Questa aliquota è fissata dal governo irlandese e può variare a discrezione del governo.

Ecco che cosa accade se ti trovi in Irlanda:

  • Sarai sempre soggetto al pagamento dell'IVA all'aliquota standard per l'Irlanda, come richiesto dalla legislazione irlandese.
  • Se sei in esenzione IVA 56B, una copia della tua autorizzazione dovrà essere condivisa con noi per impedire l'applicazione dell'IVA.

Google non è in grado di fornire consulenza in materia di IVA. Se hai bisogno di chiarimenti sulla registrazione o sul recupero dell'IVA, rivolgiti al tuo consulente fiscale o all'autorità fiscale.

Italia

Esenzione IVA

I clienti in Italia possono essere idonei all'esenzione IVA se soddisfano uno o più dei seguenti requisiti le seguenti qualifiche:

  • Esportatore abituale (HE)
  • Programma Split Payment (SP)
  • Un indirizzo di fatturazione a San Marino o nella Città del Vaticano

Esportatore abituale

Clienti con fatturazione

Se sei un cliente con fatturazione mensile non automatica, inviare la Dichiarazione d'intenti (DOI) a alle autorità fiscali italiane per ogni anno in cui si applica lo status di HE. Le agenzie fiscali italiane forniscono a Google il DOI approvato.

Quando Google riceve il DOI, aggiorniamo il tuo profilo pagamenti nel tuo account di fatturazione per riflettere lo stato HE per le fatture di quell'anno.

Clienti self-service

Se sei un cliente con account self-service, invia la tua DOI alle agenzie fiscali italiane per ogni anno per cui si applica lo status HE. Le agenzie fiscali italiane forniscono a Google il DOI approvato.

Quando Google riceve il DOI, aggiorniamo il tuo profilo pagamenti nel tuo account di fatturazione per riflettere lo stato HE per le fatture di quell'anno.

Suddivisione dei pagamenti (SP)

Google determina automaticamente la tua idoneità per la scissione dei pagamenti su base mensile utilizzando gli elenchi governativi di SP pubblicati dal Ministero delle finanze e dall'AgID.

L'idoneità SP viene determinata utilizzando il Codice Fiscale e il nome dell'azienda. Per garantire se l'idoneità SP è stata determinata correttamente, aggiungi il tuo codice fiscale al Profilo pagamenti del tuo account di fatturazione del cliente e verifica del nome dell'azienda nel tuo account di fatturazione Google sia in linea con il nome dell'azienda nella pubblica amministrazione SP elenchi.

Clienti con fatturazione

Se sei un cliente con fatturazione mensile non automatica, invia una notifica all'assistenza Google Cloud affinché il tuo codice fiscale possa essere aggiunto al profilo pagamenti del tuo account di fatturazione.

Clienti self-service

Se sei un cliente con account di servizio-service, aggiungi il tuo codice fiscale nel nella console Google Cloud quando crei l'account di fatturazione Cloud. Per aggiungere il codice fiscale all'account Google Cloud, completa i seguenti passaggi:

  1. Vai alla pagina Impostazioni di pagamento nella console Google Cloud.
  2. Nella sezione Dati fiscali, fai clic sull'icona a forma di matita e inserisci il tuo codice fiscale nel campo Codice fiscale.
  3. Fai clic su Salva.

San Marino e Città del Vaticano

I clienti con indirizzo di fatturazione a San Marino e Città del Vaticano sono esenti da IVA. Google emette una fattura fiscale locale elettronica indicante lo 0% di IVA a tutti i clienti B2B e ai clienti B2C che forniscono un codice fiscale. Vengono generate fatture elettroniche relative alle imposte locali solo quando la partita IVA (o ID fiscale) viene aggiunta al profilo pagamenti del tuo account di fatturazione.

Clienti con fatturazione

Se sei un cliente con fatturazione mensile, invia una notifica all'assistenza Google Cloud affinché il tuo ID IVA possa essere aggiunto al tuo account pagamenti.

Clienti self-service

Se sei un cliente con account self-service, vai al profilo pagamenti del tuo account di fatturazione e aggiungi la partita IVA o il codice fiscale. Per aggiungere la partita IVA al tuo account Google Cloud, completa i seguenti passaggi:

  1. Vai alla pagina Impostazioni di pagamento nel tuo account Fatturazione Google Cloud. Google Cloud.
  2. Nella sezione Dati fiscali, fai clic sull'icona a forma di matita e inserisci la tua partita IVA nel campo Numero di partita IVA.
  3. Fai clic su Salva.

Codici progetto CUP/CIG degli enti della pubblica amministrazione (PA) business to government

Non è prevista l'esenzione fiscale e le fatture elettroniche relative alle imposte locali senza codici CUP o CIG sono valido. Tuttavia, i codici CUP o CIG potrebbero essere visualizzati nelle fatture relative a le finalità di pagamento.

Clienti con fatturazione

Se sei un cliente con fatturazione mensile non automatica, inviare una notifica all'assistenza Google Cloud per essere contrassegnati come AP nel profilo pagamenti del tuo account di fatturazione. Fornisci il tuo codice IPA a 6 cifre (obbligatorio) e i codici CUP o CIG applicabili (facoltativo). Tutte le future fatture elettroniche relative alle imposte locali includeranno il CUP o la CIG le API nel tuo codice.

Clienti self-service

Se sei un cliente con un account self-service, nel profilo pagamenti del tuo account fatturazione, seleziona la casella PA e inserisci il tuo codice IPA a 6 cifre e i codici CUP o CIG applicabili. Tutte le future fatture elettroniche relative alle tasse locali includeranno il codice CUP o CIG. Per identificare la tua azienda come AP e inviare i tuoi Codice IPA e CUP o CIG per un account Google Cloud, completa la seguenti passaggi:

  1. Vai alla pagina Impostazioni pagamenti nella console di fatturazione Google Cloud.
  2. Nella sezione Dati fiscali, fai clic sull'icona a forma di matita e poi sulla casella Ente della pubblica amministrazione e società equivalenti.
  3. Inserisci il tuo Codice IPA nel campo Codice ufficio della pubblica amministrazione.
  4. Inserisci il tuo codice CUP o CIG a seconda dei casi nel Campo CUP (Unique Project Code) o CIG (Tender Identification Code) .
  5. Fai clic su Salva.

Giappone

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Giappone è soggetto a una JCT del 10%.

Corea

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Corea è soggetto all'IVA del 10%.

Kirghizistan

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Kirghizistan è soggetto all'IVA del 12%.

Laos

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Laos è soggetto all'IVA del 7%.

Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife

Utilizzo di Google Cloud da parte di account self-service clienti a Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife è soggetta all'IVA del 7%.

Liechtenstein

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Liechtenstein è soggetto all'IVA del 2,6%.

Lussemburgo

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Lussemburgo è soggetto all'IVA del 17%.

Malaysia

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Malaysia è soggetto a un servizio del 6% Imposte.

Melilla

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti con account self-service a Melilla è soggetto all'IVA dello 0,5%.

Moldavia

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Moldavia è soggetto all'IVA del 20%.

Nepal

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Nepal è soggetto all'IVA del 13%.

Nuova Zelanda

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Nuova Zelanda è soggetto a un'imposta GST del 15%.

Nigeria

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Nigeria è soggetto all'IVA del 7,5%.

Polonia

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Polonia è soggetto all'IVA del 23%.

Portorico

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti a Portorico è soggetto all'imposta sulle vendite e sull'utilizzo (SUT) dell'11,5%.

Russia

Tutti gli account Google Cloud in Russia sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) al all'aliquota standard russa. Questa aliquota è fissata dal governo russo e può variare a discrezione del governo.

Google non è in grado di fornire consulenza in materia di IVA. Se hai bisogno di chiarimenti sulla registrazione o sul recupero dell'IVA, rivolgiti al tuo consulente fiscale o all'autorità fiscale.

Arabia Saudita

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Arabia Saudita è soggetto all'IVA del 15%.

Serbia

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Serbia è soggetto all'IVA del 20%.

Singapore

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti a Singapore è soggetto a un'imposta GST del 9%.

Sudafrica

Tutti gli account Google Cloud in Sudafrica sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'aliquota standard vigente nel paese. Questa aliquota è fissata dal governo sudafricano e può variare a discrezione del governo.

Google non è in grado di fornire consulenza in materia di IVA. Se hai bisogno di chiarimenti sulla registrazione o sul recupero dell'IVA, rivolgiti al tuo consulente fiscale o all'autorità fiscale.

Corea del Sud

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Corea del Sud è soggetto all'IVA del 10%.

Svizzera

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Svizzera è soggetto all'IVA all'8,1%.

Taiwan

L'utilizzo di Google Cloud da parte di clienti a Taiwan che non forniscono un ID IVA di Taiwan viene considerato una transazione B2C ed è soggetto all'IVA al 7%.

Tanzania

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Tanzania è soggetto all'IVA del 18%.

Thailandia

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Thailandia è soggetto all'IVA del 7%.

Turchia

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Turchia è soggetto all'IVA del 20%.

Uganda

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Uganda è soggetto all'IVA del 18%.

Ucraina

Se sei un cliente Google Cloud con uno status fiscale Privato o Imprenditore individuale, il tuo utilizzo è soggetto all'IVA del 20%.

Regno Unito

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti nel Regno Unito è soggetto al 20% IVA.

Stati Uniti

Se sei un cliente Google Cloud negli Stati Uniti e rivendichi le entrate aziendali derivanti dai servizi Google Cloud, dovrai fornire ai dati TIN (Tax Identification Number) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ecco i nostri dati:

A partire dal 1° settembre 2023
Google Payment Corp.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Taxpayer Identification Number (TIN) 20-2597227

Prima del 1° settembre 2023
Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Taxpayer Identification Number (TIN) 77-0493581

Uzbekistan

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Uzbekistan è soggetto all'IVA del 12%.

Zimbabwe

L'utilizzo di Google Cloud da parte dei clienti in Zimbabwe è soggetto all'IVA del 15%.