Per i Google Cloud clienti, l'account Fatturazione Cloud potrebbe essere soggetto a imposte, come l'imposta su beni e servizi (GST), l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre imposte, a seconda della località. Utilizza questa pagina per scoprire quali imposte vengono applicate nel tuo paese.
Se il tuo paese richiede queste imposte, segui questi passaggi per aggiungere i dati fiscali al profilo pagamenti Google associato al tuo account di fatturazione Cloud:
- Accedi al tuo account pagamenti Google.
- Fai clic su Impostazioni in alto a destra nella pagina.
- Fai clic sull'icona di modifica ( ) accanto ai dati fiscali del tuo paese e inserisci tutte le informazioni richieste.
- Fai clic su Salva.
Se hai già un profilo pagamenti Google e non riesci a modificare le informazioni fiscali, contatta l'assistenza per la fatturazione Cloud per ulteriore supporto.
Australia
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Australia è soggetto all'imposta GST del 10%.
Bahrein
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Bahrein è soggetto all'IVA del 10%.
Bangladesh
L'utilizzo diGoogle Cloud da parte dei clienti in Bangladesh è soggetto all'IVA del 15%.
Brasile
Se il contratto viene stipulato a livello locale, Google Cloud l'utilizzo da parte dei clienti in Brasile è soggetto all'IVA del 14%.
Camerun
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Camerun è soggetto all'IVA al 19,25%.
Canada
Le aliquote fiscali a tuo carico vengono stabilite in base alla provincia dell'indirizzo di fatturazione. A meno che tu non dichiari uno status diverso, ad esempio un'esenzione fiscale in virtù di uno status di rivendita, di ente pubblico provinciale o di Prime nazioni, vengono applicate le norme fiscali predefinite vigenti.
Le tariffe sono stabilite dalle autorità fiscali e possono variare a loro discrezione. Per conoscere le aliquote fiscali vigenti, rivolgiti alle autorità fiscali locali.
Per ulteriore assistenza fiscale, consulta la guida del Centro assistenza pagamenti di Google.
Ceuta
L'utilizzo diGoogle Cloud da parte dei clienti con account self-service a Ceuta è soggetto all'IVA al 0,5%.
Cile
Google Cloud L'utilizzo da parte di clienti in Cile che sono persone giuridiche estere è soggetto all'IVA al 19%.
Croazia
Google Cloud da parte dei clienti in Croazia è soggetta all'IVA del 24%.
Egitto
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Egitto è soggetto all'IVA del 14%. Se utilizzi Google Cloud servizi di consulenza, il costo di questi servizi è soggetto all'IVA del 10%.
Estonia
Google Cloud da parte dei clienti in Estonia è soggetta all'IVA al 22%.
Paesi dell'Unione Europea (UE), esclusa l'Irlanda
Il tipo di account nel tuo account di fatturazione Cloud imposta il tuo stato fiscale. Imposti il tipo di account quando crei per la prima volta il tuo account di fatturazione Cloud. Durante la configurazione dell'account di fatturazione nella regione UE, il tipo di account predefinito è Azienda. Se applicabile al tuo stato fiscale, puoi impostare il tipo di account su Imprenditore individuale.
Il tipo di account non può essere modificato dopo la creazione dell'account Cloud Billing.
Per i clienti in Irlanda, consulta la documentazione.
Account aziendali
Gli addebiti IVA non vengono aggiunti al tuo account. È tua responsabilità determinare le imposte dovute all'aliquota vigente nel paese in cui ti trovi.
Account di titolari di imprese individuali
L'IVA viene addebitata all'aliquota locale applicabile del tuo paese.
Paesi EMEA non appartenenti all'Unione Europea (UE), esclusi Sudafrica e Russia
Account aziendali
Non addebiteremo l'IVA al tuo account. È tua responsabilità determinare le imposte dovute all'aliquota locale vigente nel paese in cui ti trovi.
Account individuali
Se nel tuo paese sono previste norme che richiedono alle persone giuridiche straniere di registrarsi e addebitare l'IVA, al tuo account verrà addebitata l'IVA all'aliquota locale vigente nel tuo paese.
Finlandia
Google Cloud da parte dei clienti in Finlandia è soggetta all'IVA del 25,5%.
Georgia
Google Cloud da parte dei clienti in Georgia è soggetta all'IVA del 18%.
Ghana
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Ghana è soggetto all'IVA del 15% più imposte aggiuntive, per un'aliquota fiscale effettiva del 21,9%.
India
I servizi Google Cloud venduti da Google India Private Limited a clienti con indirizzo di fatturazione in India Google Cloud sono soggetti all'imposta GST indiana del 18%.
I Google Cloud servizi venduti da Google Asia Pacific Pte. Ltd. a clienti con indirizzo di fatturazione in India Google Cloud sono soggetti all'imposta GST indiana del 18% se questi clienti non forniscono il proprio ID fiscale (GSTIN). Se i clienti in India forniscono il GSTIN a Google Asia Pacific Pte. Ltd., non viene applicata alcuna GST indiana.
Scopri di più sull'imposta trattenuta alla fonte (TDS) in India.
Indonesia
A partire dal 26 marzo 2020, le fatture per determinati Google Cloud prodotti sono emesse da PT Google Cloud Indonesia in qualità di rivenditore dei servizi.
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Indonesia è soggetto all'IVA dell'11%.
Google può emettere una Faktur Pajak solo se fornisci dati fiscali validi. Verifica che il nome e l'indirizzo di fatturazione nel tuo profilo pagamenti Google corrispondano esattamente alle informazioni registrate presso le autorità fiscali indonesiane per il tuo NIK, NPWP o NITKU.
Scopri di più su come confermare o modificare i tuoi dati fiscali.
I clienti con stato di esattore dell'IVA sono tenuti a fornire un avviso di registrazione (Surat Keterangan Terdaftar o SKT) emesso dal Ministero delle finanze della Repubblica di Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Carica le copie dei documenti nelle Impostazioni del tuo profilo pagamenti Google, in Aggiungi un file. Scopri di più sullo stato di esattore dell'IVA.
Scopri di più sulla ritenuta fiscale (WHT) Google Cloud di PT Indonesia.
Irlanda
Tutti gli Google Cloud account in Irlanda sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'aliquota standard irlandese. Questa aliquota è fissata dal governo irlandese e può variare a discrezione del governo.
Ecco che cosa accade se il tuo account è soggetto alla giurisdizione irlandese:
- Sarai sempre soggetto al pagamento dell'IVA all'aliquota standard irlandese vigente, come previsto dalla legislazione irlandese.
- Se disponi di un'esenzione IVA 56B, dovrai condividere con noi una copia della tua autorizzazione affinché l'IVA non venga applicata.
Google non è in grado di fornire consulenza in materia di IVA. Se hai bisogno di chiarimenti sulla registrazione o sul recupero dell'IVA, rivolgiti al tuo consulente fiscale o all'autorità fiscale.
Italia
Esenzione IVA
I clienti in Italia potrebbero avere diritto all'esenzione IVA se soddisfano uno o più dei seguenti requisiti:
- Esportatore abituale (EA)
- Programma di scissione dei pagamenti (SP)
- Un indirizzo di fatturazione a San Marino o nella Città del Vaticano
Esportatore abituale
Clienti con fatturazione
Se sei un cliente con fatturazione, invia la tua Dichiarazione d'intenti (DOI) alle agenzie fiscali italiane per ogni anno per cui si applica lo status HE. Le agenzie fiscali italiane forniscono a Google il DOI approvato.
Quando Google riceve il DOI, aggiorneremo il tuo profilo pagamenti nel tuo account di fatturazione in modo da riflettere lo stato HE per le fatture di quell'anno.
Clienti self-service
Se sei un cliente con account self-service, invia la DOI alle agenzie fiscali italiane per ogni anno per cui si applica lo status HE. Le agenzie fiscali italiane forniscono a Google il DOI approvato.
Quando Google riceve il DOI, aggiorneremo il tuo profilo pagamenti nel tuo account di fatturazione in modo da riflettere lo stato HE per le fatture di quell'anno.
Suddivisione dei pagamenti (SP)
Google determina automaticamente la tua idoneità per la scissione dei pagamenti su base mensile utilizzando gli elenchi governativi di SP pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'AgID.
L'idoneità SP viene determinata utilizzando il tuo Codice Fiscale e il nome dell'azienda. Per assicurarti che la tua idoneità SP sia determinata correttamente, aggiungi il tuo codice fiscale al profilo pagamenti dell'account di fatturazione del cliente e assicurati che il nome della tua azienda nell'account di fatturazione Google sia in linea con quello negli elenchi governativi SP.
Clienti con fatturazione
Se sei un cliente con fatturazione mensile, invia una notifica Google Cloud all'assistenza in modo che il tuo codice fiscale possa essere aggiunto al profilo pagamenti del tuo account di fatturazione.
Clienti self-service
Se sei un cliente con account self-service, aggiungi il tuo codice fiscale nella console Google Cloud quando crei il tuo account di fatturazione Cloud. Per aggiungere il tuo codice fiscale al tuo Google Cloud account:
- Vai alla pagina Impostazioni pagamenti nella console Google Cloud.
- Nella sezione Dati fiscali, fai clic sull'icona a forma di matita e inserisci il tuo codice fiscale nel campo Codice fiscale.
- Fai clic su Salva.
San Marino e Città del Vaticano
I clienti con indirizzo di fatturazione a San Marino e Città del Vaticano sono esenti da IVA. Google emette una fattura fiscale locale elettronica indicante lo 0% di IVA a tutti i clienti B2B e ai clienti B2C che forniscono un codice fiscale. Le fatture elettroniche relative alle tasse locali vengono generate solo se hai aggiunto la partita IVA (o il codice fiscale) al profilo pagamenti del tuo account di fatturazione.
Clienti con fatturazione
Se sei un cliente con fatturazione mensile non automatica, invia una notifica all' Google Cloud assistenza in modo che la tua partita IVA possa essere aggiunta al tuo account di fatturazione.
Clienti self-service
Se sei un cliente con account self-service, vai al profilo pagamenti del tuo account di fatturazione e aggiungi la partita IVA o il codice fiscale. Per aggiungere la partita IVA al tuo Google Cloud account, completa i seguenti passaggi:
- Vai alla pagina Impostazioni di pagamento nella Google Cloud console Fatturazione.
- Nella sezione Dati fiscali, fai clic sull'icona a forma di matita e inserisci il tuo numero di partita IVA nel campo Numero di partita IVA.
- Fai clic su Salva.
Codici progetto CUP/CIG degli enti della pubblica amministrazione (PA) business to government
Non è prevista alcuna esenzione fiscale e sono valide le fatture elettroniche delle tasse locali senza codici CUP o CIG. Tuttavia, potresti dover visualizzare i codici CUP o CIG sulle fatture ai fini del pagamento.
Clienti con fatturazione
Se sei un cliente con fatturazione, comunicalo all'Google Cloud assistenza in modo da poter essere contrassegnato come AP nel profilo pagamenti del tuo account di fatturazione. Fornisci il tuo codice IPA a 6 cifre (obbligatorio) e i codici CUP o CIG applicabili (facoltativo). Tutte le future fatture elettroniche relative alle tasse locali includeranno il codice CUP o CIG.
Clienti self-service
Se sei un cliente con un account self-service, nel profilo pagamenti del tuo account fatturazione, seleziona la casella PA e inserisci il tuo codice IPA a 6 cifre e i codici CUP o CIG applicabili. Tutte le future fatture elettroniche relative alle tasse locali includeranno il codice CUP o CIG. Per identificare la tua azienda come PA e inviare il Codice IPA e i codici CUP o CIG per un account Google Cloud , completa i seguenti passaggi:
- Vai alla pagina Impostazioni di pagamento nella Google Cloud console Fatturazione.
- Nella sezione Dati fiscali, fai clic sull'icona a forma di matita e poi sulla casella Ente della pubblica amministrazione e società equivalenti.
- Inserisci il tuo Codice IPA nel campo Codice ufficio della pubblica amministrazione.
- Inserisci il tuo codice CUP o CIG, a seconda dei casi, nel campo CUP (Codice Unico Progetto) o nel campo CIG (Codice Identificativo Gara).
- Fai clic su Salva.
Giappone
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Giappone è soggetto a un'imposta JCT del 10%.
Corea
Google Cloud da parte dei clienti in Corea è soggetta all'IVA del 10%.
Kirghizistan
Google Cloud da parte dei clienti in Kirghizistan è soggetta all'IVA del 12%.
Laos
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Laos è soggetto all'IVA del 7%.
Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti con account self-service a Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife è soggetto all'IVA del 7%.
Liechtenstein
Google Cloud da parte dei clienti nel Liechtenstein è soggetto all'IVA del 2,6%.
Lussemburgo
Google Cloud da parte dei clienti in Lussemburgo è soggetta all'IVA del 17%.
Malaysia
L'utilizzo diGoogle Cloud da parte dei clienti in Malaysia è soggetto a un'imposta sul servizio del 6%.
Melilla
L'utilizzo diGoogle Cloud da parte dei clienti con account self-service a Melilla è soggetto all'IVA dello 0,5%.
Messico
Se contratti localmente, Google Cloud i prodotti sono soggetti all'IVA del 16%.
Moldavia
Google Cloud da parte dei clienti in Moldavia è soggetta all'IVA del 20%.
Nepal
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Nepal è soggetto all'IVA del 13%.
Nuova Zelanda
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Nuova Zelanda è soggetto a un'imposta GST del 15%.
Nigeria
Google Cloud da parte dei clienti in Nigeria è soggetta all'IVA del 7,5%.
Polonia
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Polonia è soggetto all'IVA al 23%.
Portorico
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti a Portorico è soggetto all'imposta sulle vendite e sull'uso (SUT) dell'11,5%.
Russia
Tutti gli Google Cloud account in Russia sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'aliquota standard russa. Questa aliquota è fissata dal governo russo e può variare a discrezione del governo.
Google non è in grado di fornire consulenza in materia di IVA. Se hai bisogno di chiarimenti sulla registrazione o sul recupero dell'IVA, rivolgiti al tuo consulente fiscale o all'autorità fiscale.
Arabia Saudita
Google Cloud da parte dei clienti in Arabia Saudita è soggetta all'IVA del 15%.
Serbia
Google Cloud da parte dei clienti in Serbia è soggetto all'IVA del 20%.
Singapore
Google Cloud da parte dei clienti a Singapore è soggetta all'imposta GST del 9%.
Slovacchia
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Slovacchia è soggetto all'IVA al 23%.
Sudafrica
Tutti gli Google Cloud account in Sudafrica sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'aliquota standard sudafricana. Questa aliquota è fissata dal governo sudafricano e può variare a discrezione del governo.
Google non è in grado di fornire consulenza in materia di IVA. Se hai bisogno di chiarimenti sulla registrazione o sul recupero dell'IVA, rivolgiti al tuo consulente fiscale o all'autorità fiscale.
Corea del Sud
Google Cloud da parte dei clienti in Corea del Sud è soggetta all'IVA del 10%.
Svizzera
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Svizzera è soggetto all'IVA dell'8,1%.
Taiwan
Google Cloud L'utilizzo da parte di clienti a Taiwan che non forniscono un ID IVA di Taiwan viene considerato una transazione B2C ed è soggetto all'IVA al 7%.
Tanzania
Google Cloud da parte dei clienti in Tanzania è soggetta all'IVA del 18%.
Thailandia
Google Cloud da parte dei clienti in Thailandia è soggetta all'IVA del 7%.
Turchia
Google Cloud L'utilizzo da parte dei clienti in Turchia è soggetto all'IVA al 20%.
Uganda
Google Cloud da parte dei clienti in Uganda è soggetta all'IVA del 18%.
Ucraina
Se sei un Google Cloud cliente con uno status fiscale Privato o Imprenditore individuale, il tuo utilizzo è soggetto all'IVA del 20%.
Regno Unito
Google Cloud da parte dei clienti nel Regno Unito è soggetto all'IVA al 20%.
Stati Uniti
Se sei un Google Cloud cliente negli Stati Uniti e dichiari un guadagno commerciale per i tuoi Google Cloud servizi, devi fornire il TIN (Tax Identification Number) di Google quando presenti la dichiarazione dei redditi. Ecco i nostri dati:
A partire dal 1° settembre 2023
Google Payment Corp.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Taxpayer Identification Number (TIN) 20-2597227
Prima del 1° settembre 2023
Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Taxpayer Identification Number (TIN) 77-0493581
Uzbekistan
Google Cloud da parte dei clienti in Uzbekistan è soggetta all'IVA del 12%.
Zimbabwe
Google Cloud da parte dei clienti in Zimbabwe è soggetta all'IVA del 15%.
Zambia
I fornitori di servizi elettronici non residenti che forniscono servizi elettronici a privati e attività commerciali in Zambia sono soggetti all'IVA del 16%.